Consultanță fiscală · Oradea & UE

Operezi dincolo de granițe — fiscalitatea ta ar trebui să țină pasul

Planificare fiscală internațională și conformitate pentru antreprenori și companii din Oradea, România și Uniunea Europeană.

Consultant fiscal la biroul din Oradea cu ecrane arătând hărți UE și tabele fiscale
13 ani de practică340+ clienți7 țări UE acoperite3 limbi de lucru

De ce contează unde plătești impozitele

Regulile fiscale diferă de la o țară la alta, iar ignorarea lor costă.

Dacă ai venituri din mai multe țări, dacă compania ta lucrează cu parteneri europeni sau dacă te-ai mutat de curând în România, structura ta fiscală poate face diferența între o afacere profitabilă și una care pierde bani în taxe evitabile. La Constantin & Constantin, analizăm fiecare situație individual: stabilim rezidența fiscală corectă, identificăm convențiile de evitare a dublei impuneri aplicabile și structurăm activitatea astfel încât să fii conform atât față de ANAF, cât și față de autoritățile fiscale din celelalte țări în care activezi.

Ce primești când lucrezi cu noi

Nu vindem pachete generice — fiecare client primește o analiză adaptată situației sale.

Expertiză transfrontalieră

Cunoaștem convențiile fiscale bilaterale ale României cu peste 80 de state și știm cum să le aplicăm în favoarea ta, indiferent dacă activezi în UE, Marea Britanie sau SUA.

Conformitate fără bătăi de cap

Pregătim declarațiile fiscale, gestionăm corespondența cu ANAF și te alertăm cu cel puțin 30 de zile înainte de orice termen legal important. Tu te concentrezi pe afacere.

Optimizare legală, nu evaziune

Folosim instrumente fiscale prevăzute de lege — deduceri, regimuri speciale, restructurare de grup — pentru a reduce sarcina fiscală la nivelul real pe care îl datorezi.

Un singur interlocutor pentru tot

Fiecare client are un consultant dedicat care cunoaște dosarul în detaliu. Fără rotație de echipe, fără să explici situația de la zero la fiecare apel.

Am deschis o sucursală în Germania în 2022 și habar nu aveam cum să gestionez TVA-ul intracomunitar. Echipa Constantin & Constantin mi-a clarificat totul în două ședințe și a preluat integral comunicarea cu autoritățile germane. Am economisit aproximativ 14.000 de lei în primul an față de ce plătisem înainte.

Andrei Moldovan, antreprenor, Cluj-Napoca

Vrei să știi cum stai fiscal înainte să fie prea târziu?

O consultație inițială de 60 de minute ne ajută să identificăm riscurile și oportunitățile fiscale din situația ta actuală.

Programează o consultație

Întrebări frecvente despre fiscalitate internațională

Răspunsuri clare la nelămuririle pe care le aud cel mai des clienții noștri.

Dacă locuiesc în România, trebuie să declar veniturile din afară?

Da. Rezidenții fiscali români au obligația să declare veniturile globale — inclusiv dividende, chirii sau salarii primite din alte țări. Există mecanisme de creditare fiscală pentru impozitele deja plătite în străinătate, dar declararea rămâne obligatorie.

Ce înseamnă dubla impunere și cum o evit?

Dubla impunere apare când același venit este impozitat în două țări diferite. România a semnat convenții cu peste 80 de state care limitează sau elimină această situație. Te ajutăm să identifici convenția aplicabilă și să aplici corect mecanismele de evitare.

Am o SRL în România și facturez clienți din Germania. Cum gestionez TVA-ul?

Prestările de servicii B2B către clienți din UE sunt în general scutite de TVA românesc (taxare inversă). Trebuie să te înregistrezi în Sistemul VIES, să emiți facturile corect și să depui declarația 390. Ne ocupăm de toată procedura.

Cât durează o analiză fiscală completă?

Pentru persoane fizice cu venituri mixte, livrăm de obicei un raport complet în 5–7 zile lucrătoare după ce primim documentele. Pentru structuri corporative complexe, termenul poate fi de 2–4 săptămâni.